| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Turčianska vodárenská spoloč. 4/1													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.01.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1265550													
											 | 
									
													
										
												Prenájom a pranie rohoží													
											 | 
									
										
												5,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												600848													
											 | 
									
										
												07.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Lindström, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												501202216													
											 | 
									
													
										
												Čistiaci prostriedok do telocvične													
											 | 
									
										
												84,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												50/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BSC - servis centrum, spol. s r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												146/2016													
											 | 
									
													
										
												Deratizácia ŠJ													
											 | 
									
										
												40,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												64/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Anton Jančo											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												70941823													
											 | 
									
													
										
												Virtuálna knižnica rok 2013													
											 | 
									
										
												198,72											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KOMENSKY, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												142012													
											 | 
									
													
										
												Vymaľovanie 3 tried a biológie													
											 | 
									
										
												1 110,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												57/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Michal Franek											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7211953489													
											 | 
									
													
										
												Telef. hovory ZŠ 15.10. - 14.11.2012													
											 | 
									
										
												59,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9120003033													
											 | 
									
													
										
												Matematický trenažér - 9.ročník													
											 | 
									
										
												7,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												aSc Applied Software Consultants, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1210100683													
											 | 
									
													
										
												Kancelársky papier 10 krabíc													
											 | 
									
										
												151,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												49/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Jaroslava Demáčková - DEMRO											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1210100689													
											 | 
									
													
										
												čistiace prostriedky do ŠJ													
											 | 
									
										
												69,49											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												48/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Jaroslava Demáčková - DEMRO											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20126326													
											 | 
									
													
										
												Lopty  basketbalové													
											 | 
									
										
												360,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MALUNET s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20126352													
											 | 
									
													
										
												Lopty  volejbalové, kriketové lopličky, dres a nohavice florbalové brankárske 													
											 | 
									
										
												327,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MALUNET s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												510123618													
											 | 
									
													
										
												Tepelná energia 10/2012													
											 | 
									
										
												6 193,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												256716													
											 | 
									
										
												06.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Martico, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												259/2012													
											 | 
									
													
										
												Činnosť technika BOZP 10-12/2012													
											 | 
									
										
												179,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mercelová Miroslava											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20121105													
											 | 
									
													
										
												Prevádzkové náklady oddelenie PaM													
											 | 
									
										
												170,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ZŠ s MŠ 											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												920120316													
											 | 
									
													
										
												Inštalácia na nový počítač													
											 | 
									
										
												32,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Vema, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21229168													
											 | 
									
													
										
												Školské vzdel. programy - november 2012													
											 | 
									
										
												40,91											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												SK1835													
											 | 
									
										
												13.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												RAABE, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												262012													
											 | 
									
													
										
												Vybudovanie oplotenia pri doskočisku													
											 | 
									
										
												849,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												34/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ENGINE PARTS - Róbert Rišian											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6212227700													
											 | 
									
													
										
												Elektrická  energia 11/2012													
											 | 
									
										
												560,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												62122273													
											 | 
									
										
												01.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SSE, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												6212227128													
											 | 
									
													
										
												Nedoplatok elekt. energia 10/2012													
											 | 
									
										
												171,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												62122273													
											 | 
									
										
												06.11.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SSE, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2013											 |