| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Turčianska vodárenská spoloč. 4/1													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.01.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7210879179													
											 | 
									
													
										
												Telef. hovory													
											 | 
									
										
												47,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom, a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20120015													
											 | 
									
													
										
												Donáška obedov													
											 | 
									
										
												220,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Beblavá Anna - BARČA											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012053													
											 | 
									
													
										
												Sieť na hádzanárskú bránku													
											 | 
									
										
												100,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												36/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KARZOSPOL s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												112012													
											 | 
									
													
										
												Maľovanie trieda													
											 | 
									
										
												270,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												57/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Michal Franek											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												122012													
											 | 
									
													
										
												Maľovanie trieda													
											 | 
									
										
												270,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												57/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Michal Franek											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												132012													
											 | 
									
													
										
												Maľovanie trieda - chémia													
											 | 
									
										
												300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												57/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Michal Franek											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1122210467													
											 | 
									
													
										
												Diplomy													
											 | 
									
										
												30,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												37/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ševt a.s.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												250/2012													
											 | 
									
													
										
												Stravné lístky p. Banáryová													
											 | 
									
										
												39,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Marcel Maťovčík											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012101520													
											 | 
									
													
										
												Pomôcky a materiál projekt "STOP BARIÉRAM"													
											 | 
									
										
												1.468.05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												35/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LegalSoft s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012034													
											 | 
									
													
										
												Rádio Philips													
											 | 
									
										
												79,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												56/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Pixel Elektro											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1563/12													
											 | 
									
													
										
												Lopta Talento 8 ks a lopta Probe 6 ks													
											 | 
									
										
												107,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												55/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Beáta Budzová - BPM SPORT											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1259603													
											 | 
									
													
										
												Prenájom a pranie rohoží													
											 | 
									
										
												5,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												600848													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Lindström, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10121095													
											 | 
									
													
										
												Sito na halušky													
											 | 
									
										
												225,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												54/2012													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.10.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												GASTROLUX, s.r.o.											 | 
									
										
												Základná škola Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.01.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												201200223													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - mäso bravčové													
											 | 
									
										
												275,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												58/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Rozrábka mäsa - Peter Paleček											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												09120544													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - fazuľa,broskyne,hrášok,olej,majoránka,mak,ovs,vločky,šošovica,droždie													
											 | 
									
										
												293,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												57/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Omnia ENVIRO, s.r.o.											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												234208526													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - jogurt													
											 | 
									
										
												116,74											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												56/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												INMEDIA, spol. s r.o.											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021731													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - jablko, ovocná šťava													
											 | 
									
										
												73,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												55/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Fructop, s.r.o.											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021730													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - jablko, ovocná šťava													
											 | 
									
										
												185,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												54/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Fructop, s.r.o.											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												033582012													
											 | 
									
													
										
												Potraviny do ŠJ - pol.guličky,paprika,olej													
											 | 
									
										
												82,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												53/9													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.09.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o.											 | 
									
										
												Školská  jedáleň pri ZŠ Ul. A. Stodolu											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2012											 |